平成29年度予算の概要
平成29年度当初予算の概要
元気なまちづくりに向けて
平成29年度予算が3月定例議会で可決されました。
一般会計が66億6,760万2千円(前年度比較2.5%減)、特別会計は5会計合わせて60億1,549万円(前年度比較0.1%増)で、全会計の予算総額は126億8,309万2千円(前年度比較1.3%増)となっています。
歳入の状況
項目 | 予算額 | |
---|---|---|
町税 | 22億7,384万7千円 | |
町 税 の 内 訳 |
町民税 | 11億4,026万7千円 |
固定資産税 | 8億4,697万3千円 | |
軽自動車税 | 4,932万4千円 | |
町たばこ税 | 1億356万1千円 | |
都市計画税 | 1億3,372万2千円 | |
地方譲与税 | 1億210万円 | |
利子割交付金 | 330万円 | |
配当割交付金 |
2,100万円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 | 1,910万円 | |
地方消費税交付金 | 3億3,110万円 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 1,150万円 | |
自動車取得税交付金 | 2,860万円 | |
地方特例交付金 | 840万円 | |
地方交付税 | 14億6,600万円 | |
交通安全対策特別交付金 | 300万円 | |
分担金及び負担金 | 1億4,989万1千円 | |
使用料及び手数料 | 7,794万5千円 | |
国庫支出金 | 7億2,979万2千円 | |
県支出金 | 4億4,908万6千円 | |
諸収入 | 4,713万4千円 | |
寄附金 | 6,200万円 | |
繰入金 | 3億2,277万2千円 | |
繰越金 | 6,000万円 | |
財産収入 | 3,123万5千円 | |
町債 | 4億6,980万円 |
歳入用語の説明
町税
町民のみなさまから納めていただく税金です。
地方譲与税
町道を整備するため、国に納められた自動車重量税および地方道路税の一部を町道の延長、面積で按分して譲与されます。
地方消費税交付金
地方消費税の一部が町の人口や事業所統計従業員数に応じて交付されます。
地方特例交付金
児童手当の制度拡充に伴う補てんと地方税収の減収見込額の補てんとして交付されます。
地方交付税
基本的な行政サービスを全国の地方公共団体が等しく行うことができるように国に納められた税金の一部を財源が不足する団体に交付されます。
分担金及び負担金
保育料や学校給食費の保護者負担金など特定の事業に対する収入です。
使用料及び手数料
ふれあいプラザ施設使用料や一般廃棄物収集運搬手数料など、特定の利益を得た人から納めていただく収入です。
国庫支出金・県支出金
町が行う特定の事業に対して国、県から交付されます。
繰入金
町で積み立てている基金(貯金)からの繰入金です。
町債
町で行う事業や地方交付税の振替などに伴う借入金です。
歳出の状況
目的別歳出の内訳
項目 |
予算額 |
---|---|
議会費 | 1億885万円 |
総務費 |
11億8,126万円 |
民生費 | 20億2,411万円 |
衛生費 | 5億8,729万6千円 |
農林水産業費 | 1億3,448万3千円 |
商工費 | 6,286万5千円 |
土木費 | 6億1,271万千円 |
消防費 | 4億5,394万3千円 |
教育費 | 6億5,097万4千円 |
公債費 | 8億4,099万2千円 |
その他 | 1,011万9千円 |
性質別歳出の内訳
項目 | 予算額 |
---|---|
人件費 | 20億8,646万6千円 |
物件費 | 9億4,149万4千円 |
維持補修費 | 611万5千円 |
扶助費 | 10億9,938万6千円 |
補助費等 | 4億9,974万4千円 |
普通建設事業費 | 3億7,452万円 |
公債費 | 8億4,099万2千円 |
投資及び出資金・貸付金 | 2,356万9千円 |
繰出金 | 7億1,719万7千円 |
積立金他 | 7,811万9千円 |
歳出用語の説明
議会費
町議会を運営するために使われます。
総務費
循環バスや庁舎管理その他町の総括的な事務経費などに使われます。
民生費
児童からお年寄り、障害をもったかたなどの福祉のために使われます。
衛生費
健康診断など町民の健康や、ごみ処理、し尿処理など環境を守るために使われます。
農林水産業費
農業委員会の運営や農業振興などに使われます。
商工費
商、工業や観光の振興のために使われます。
土木費
道路や公園整備などに使われます。
消防費
救急、消防車輌などの整備や災害対策などに使われます。
教育費
学校、ふれあいプラザさかえの管理運営や生涯学習など教育全般に使われます。
公債費
町が借り入れた町債の返済に使われます。
町民1人当たりの予算
町民一人当たりに使われるお金 313,961円 (昨年度317,774円)
民生費 |
95,130円 (99,463円) |
高齢者・障がい者福祉、子育て支援、被災者支援などの経費 |
総務費 |
55,571円 (49,890円) |
財産の維持管理、町税の賦課・収納、選挙、自治振興、広報などの経費、 |
公債費 |
39,559円 (39,404円) |
借入金の返済 |
教育費 |
30,768円 (31,460円) |
小中学校施設の管理、児童・生徒の学習環境の整備、学校給食、ふれあいプラザさかえ管理運営などの経費 |
衛生費 |
27,629円 (24,469円) |
予防接種、住民健診、保健指導および健康づくり支援、ごみの収集運搬などの経費 |
消防費 |
21,349円 (29,871円) |
消防施設整備、火災予防、救急業務、水害対策などの経費 |
土木費 |
28,885円 (28,282円) |
町道整備および維持管理、公園維持管理、地籍調査、建築指導及び住宅対策などの経費 |
議会費 |
5,023円 (4,767円) |
議会の運営および議員の活動などの経費 |
農林水産業費 |
6,279円 (6,355円) |
農業委員会の運営、水田などの生産基盤整備、農産物ブランド化などの経費 |
商工費 |
3,140円 (3,178円) |
中小企業支援、観光情報発信、ドラムの里の管理・活用、房総のむらとの連携・ネットワーク形成などの経費 |
その他 |
628円 (335円) |
予備費や基金への積立金 |
特別会計 60億1,549万円
一般会計のほかに5つの特別会計があり、それぞれの予算額と事業内容をお知らせします。
※特別会計とは、特定の事業を行う場合に一般会計と区別して別に経理するため、条例により設置しているものです。
国民健康保険 31億3,926万3千円
被保険者の疾病/負傷/出産/死亡などに際し、必要な保険給付を行います。
介護保険 13億6,915万5千円
介護や支援が必要と認定された要介護・要支援者に、介護の必要の程度に応じた保険給付を行います。
後期高齢者医療 2億1,503万1千円
後期高齢者医療制度加入者の保険料の徴収や、保険証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
公共下水道事業 6億5,488万9千円
終末処理場などの施設改修、下水道管梁の布設や施設の維持管理を行い、生活環境の向上に努めます。
矢口工業団地拡張事業 6億3,715万2千円
地域の活性化を目的として推進する矢口工業団地拡張事業について、経理の明確化と円滑な運営を行います。
関連ファイルダウンロード
- 平成29年度栄町予算書(3月専決補正)PDF形式/181.76KB
- 平成29年度栄町予算書(3月補正)PDF形式/5.13MB
- 平成29年度栄町予算書(12月補正)PDF形式/18.14MB
- 平成29年度栄町予算書(11月専決補正)PDF形式/779.92KB
- 平成29年度栄町予算書(10月補正)PDF形式/1.47MB
- 平成29年度栄町予算書(9月追加補正)PDF形式/721.61KB
- 平成29年度栄町予算書(9月補正)PDF形式/17.87MB
- 平成29年度栄町予算書(6月補正)PDF形式/425.65KB
- 平成29年度当初予算書の概要PDF形式/482.6KB
- 平成29年度栄町当初予算書PDF形式/1.55MB

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- 2021年10月12日
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